广西壮族自治区人民检察院2014年部门决算
目 录
第一部分:广西壮族自治区人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区人民检察院2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区人民检察院2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明 。
第一部分:广西壮族自治区人民检察院概况
一、主要职能
广西壮族自治区人民检察院是全区检察机关的领导机关,领导全区各级人民检察院的工作,对自治区人民代表大会和自治区人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受自治区人民代表大会及其常务委员会的监督。接受最高人民检察院的领导并向最高人民检察院负责。其基本职能是:
1.依法向自治区人民代表大会和自治区人民代表大会常务委员会提出议案。
2.领导全区各级人民检察院的工作。贯彻执行最高人民检察院工作方针,部署检察工作任务。
3.对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件,依法公正、独立地行使检察权。
4.依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查;领导全区各级人民检察院的侦查工作。
5.对全区性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;领导全区各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。
6.领导全区各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督的工作。
7.领导全区各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
8.对下级人民法院已经发生法律效力的,但确有错误的判决和裁定,依法向自治区高级人民法院提起抗诉。
9.对全区各级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查,纠正错误决定。
10.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,并指导全区检察机关的举报工作。
11.对国家机关工作人员职务犯罪的情况进行调查研究并提出预防对策;开展职务犯罪预防工作的法制宣传;负责全区检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。
12.提出检察工作改革意见,经自治区党委或自治区党委主管部门批准后组织实施;指导全区检察机关的理论研究工作。
13.对检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究;对征求自治区人民检察院意见的法律、法规草案研究提出修改意见。
14.负责全区检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全区各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员、司法行政人员和司法警察的工作;协同自治区主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法并组织实施。
15.协同自治区党委主管部门及全区各地(市)党委选配地(市)人民检察院的领导班子,抓好班子建设;协同自治区党委主管部门管理地(市)人民检察院检察长,协同自治区主管部门管理和考核地(市)人民检察院副检察长,提请自治区人民代表大会常务委员会批准或不批准地(市)人民检察院检察长的任免;建议自治区人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。
16.组织指导全区检察系统干部教育培训工作,规划和指导广西检察官学院及师资队伍建设等工作。
17.规划、指导和管理全区检察机关的计划财务装备工作。
18.指导全区检察机关的检察技术信息工作和物证检验、鉴定、审核工作。
19.管理本院机关在编干部和直属事业单位的领导干部;审批直属事业单位的工作计划和发展规划。
20.负责其他应当由自治区人民检察院承办的事项。
二、部门决算单位构成
1.纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共4个,汇总户1个。包括:广西壮族自治区人民检察院本级(以下简称:自治区检察院)、南宁铁路运输检察分院(以下简称:宁铁分院)、南宁铁路运输检察院、柳州铁路运输检察院、广西壮族自治区人民检察院合计(汇总户),单位个数与上年一致。
广西壮族自治区人民检察院单户表包括:广西壮族自治区人民检察院本级、机关服务中心、检察官学院。由于机关服务中心和检察官学院未进行独立核算,因此合并计入广西壮族自治区人民检察院单户表中。
2.自治区检察院、宁铁分院、南宁铁路检察院、柳州铁路检察院均为行政单位,执行行政单位会计制度。
第二部分:广西壮族自治区人民检察院2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
18636.86 |
一、一般公共服务支出 |
7.07 |
|
二、事业收入 |
0 |
二、公共安全支出 |
16072.93 |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、社会保障和就业支出 |
1160.70 |
|
四、其他收入 |
254.21 |
四、住房保障支出 |
357.51 |
|
|
|
五、医疗卫生 |
248.24 |
|
|
|
六、其他支出 |
173.91 |
|
本年收入合计 |
18891.07 |
本年支出合计 |
18020.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
上年结转 |
15756.6 |
年末结转与结余 |
16627.31 |
|
收入总计 |
34647.67 |
支出总计 |
34647.67 |
表二:收入决算表
单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
18891.07 |
18636.86 |
|
|
|
|
254.21 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
20140499 |
其他发展与改革事务支出 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
16670.41 |
16670.41 |
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
16631.74 |
16631.74 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
5030.78 |
5030.78 |
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1987.99 |
1987.99 |
|
|
|
|
|
|
2040403 |
机关服务 |
94.79 |
94.79 |
|
|
|
|
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
1650 |
1650 |
|
|
|
|
|
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
649.9 |
649.9 |
|
|
|
|
|
|
2040406 |
侦查监督 |
447.5 |
447.5 |
|
|
|
|
|
|
2040407 |
执行监督 |
239 |
239 |
|
|
|
|
|
|
2040408 |
控告申诉 |
319 |
319 |
|
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
51.19 |
51.19 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
6161.6 |
6161.6 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
38.67 |
38.67 |
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
38.67 |
38.67 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1160.70 |
1160.70 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1058.53 |
1058.53 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1037.37 |
1037.37 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.16 |
21.16 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
102.17 |
102.17 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
102.17 |
102.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
221.76 |
221.76 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
15.06 |
15.06 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
357.51 |
357.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
357.51 |
357.51 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
357.51 |
357.51 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
254.21 |
|
|
|
|
|
254.21 |
表三:支出决算表
单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
18020.36 |
7117.11 |
10903.25 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.07 |
0 |
7.07 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
7.07 |
0 |
7.07 |
|
|
|
|
20140499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.07 |
0 |
7.07 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
16072.93 |
5176.75 |
10896.18 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
16034.26 |
5176.75 |
10857.51 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
5030.78 |
5030.78 |
0 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1987.99 |
0 |
1987.99 |
|
|
|
|
2040403 |
机关服务 |
94.79 |
94.79 |
0 |
|
|
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
1650 |
0 |
1650 |
|
|
|
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
649.9 |
0 |
649.9 |
|
|
|
|
2040406 |
侦查监督 |
447.5 |
0 |
447.5 |
|
|
|
|
2040407 |
执行监督 |
239 |
0 |
239 |
|
|
|
|
2040408 |
控告申诉 |
319 |
0 |
319 |
|
|
|
|
2040409 |
“两房建设” |
876.64 |
0 |
876.64 |
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
51.19 |
51.19 |
0 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
4687.48 |
0 |
4687.48 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
38.67 |
0 |
38.67 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
38.67 |
0 |
38.67 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1160.70 |
1160.70 |
0 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1058.53 |
1058.53 |
0 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1037.37 |
1037.37 |
0 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.16 |
21.16 |
0 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
102.17 |
102.17 |
0 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
102.17 |
102.17 |
0 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
248.24 |
248.24 |
0 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
248.24 |
248.24 |
0 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
221.76 |
221.76 |
0 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.42 |
11.42 |
0 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
15.06 |
15.06 |
0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
357.51 |
357.51 |
0 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
357.51 |
357.51 |
0 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
357.51 |
357.51 |
0 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
173.91 |
173.91 |
0 |
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
17846.45 |
6943.20 |
10903.25 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.07 |
0 |
7.07 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
7.07 |
0 |
7.07 |
|
20140499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.07 |
0 |
7.07 |
|
204 |
公共安全支出 |
16072.93 |
5176.75 |
10896.18 |
|
20404 |
检察 |
16034.26 |
5176.75 |
10857.51 |
|
2040401 |
行政运行 |
5030.78 |
5030.78 |
0 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1987.99 |
0 |
1987.99 |
|
2040403 |
机关服务 |
94.79 |
94.79 |
0 |
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
1650 |
0 |
1650 |
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
649.9 |
0 |
649.9 |
|
2040406 |
侦查监督 |
447.5 |
0 |
447.5 |
|
2040407 |
执行监督 |
239 |
0 |
239 |
|
2040408 |
控告申诉 |
319 |
0 |
319 |
|
2040409 |
“两房建设” |
876.64 |
0 |
876.64 |
|
2040450 |
事业运行 |
51.19 |
51.19 |
0 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
4687.48 |
0 |
4687.48 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
38.67 |
0 |
38.67 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
38.67 |
0 |
38.67 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1160.70 |
1160.70 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1058.53 |
1058.53 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1037.37 |
1037.37 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.16 |
21.16 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
102.17 |
102.17 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
102.17 |
102.17 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
248.24 |
248.24 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
248.24 |
248.24 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
221.76 |
221.76 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.42 |
11.42 |
0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
15.06 |
15.06 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
357.51 |
357.51 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
357.51 |
357.51 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
357.51 |
357.51 |
0 |
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6943.20 |
5573.84 |
1369.36 |
|
工资福利支出 |
3980.94 |
3980.93 |
|
|
基本工资 |
933.72 |
933.72 |
|
|
津贴补贴 |
2530.50 |
2530.50 |
|
|
奖金 |
142.33 |
142.33 |
|
|
社会保障缴费 |
232.01 |
232.01 |
|
|
其他工资福利支出 |
142.37 |
142.37 |
|
|
商品和服务支出 |
1369.36 |
|
1369.36 |
|
办公费 |
111.88 |
|
111.88 |
|
印刷费 |
30.73 |
|
30.73 |
|
咨询费 |
0.78 |
|
0.78 |
|
手续费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
水费 |
19.92 |
|
19.92 |
|
电费 |
98.83 |
|
98.83 |
|
邮电费 |
76.75 |
|
76.75 |
|
物业管理费 |
43.57 |
|
43.57 |
|
差旅费 |
346.81 |
|
346.81 |
|
维修(护)费 |
24.74 |
|
24.74 |
|
租赁费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
会议费 |
45.62 |
|
45.62 |
|
培训费 |
11.29 |
|
11.29 |
|
公务接待费 |
28.48 |
|
28.48 |
|
劳务费 |
21.26 |
|
21.26 |
|
工会经费 |
58.26 |
|
58.26 |
|
福利费 |
23.81 |
|
23.81 |
|
公务用车运行维护费 |
379.65 |
|
379.65 |
|
其他交通费用 |
6.91 |
|
6.91 |
|
其他商品和服务支出 |
37.38 |
|
37.38 |
|
对个人和家庭的补助 |
1592.91 |
1592.91 |
|
|
离休费 |
89.83 |
89.83 |
|
|
退休费 |
913.38 |
913.38 |
|
|
抚恤金 |
102.17 |
102.17 |
|
|
生活补助 |
17.13 |
17.13 |
|
|
医疗费 |
16.67 |
16.67 |
|
|
住房公积金 |
430.91 |
430.91 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
22.83 |
22.83 |
|
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
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单位 |
2014年度预算数 |
2014年度决算数 | |||||||||||||
|
广西壮族自治区人民检察院 |
合计 |
因公 出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||
|
汇总数 |
561.81 |
59 |
465.68 |
0 |
465.68 |
37.13 |
532.83 |
53.34 |
450.96 |
0 |
450.96 |
28.48 | |||
|
本级数 |
420.20 |
45 |
349.75 |
0 |
349.75 |
25.45 |
409.18 |
45 |
346.07 |
0 |
346.07 |
18.11 |
| ||
第三部分:广西壮族自治区人民检察院
2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计18891.07万元。
1.财政拨款收入18636.86万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入254.21万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余15756.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入、基建历年的结转和结余。
(二)支出总计18020.36万元。包括:
1.一般公共服务支出(类)7.07万元。主要用于:广西检察机关电子检务工程与信息化建设前期工作经费。
2.公共安全支出(类)16072.93万元。主要用于:检察(行政运行、一般行政管理事务、机关服务、 查办和预防职务犯罪、 公诉和审判监督、 侦查监督、执行监督、控告申诉、“两房”建设、事业运行)及其他检察支出(其他公共安全支出)。
3.社会保障和就业(类)1160.70万元:主要用于广西壮族自治区检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生支出(类)248.24万元。按照国家政策规定主要用于医疗保障(行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助)
5.住房保障支出(类)357.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.年末结转和结余16627.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入、基建历年的结转和结余。其中:检察官学院基建项目已支付但尚未转为固定资产的在建工程款14083.60万元。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况
自治区人民检察院2014年度一般公共预算支出18020.36万元,其中:基本支出7117.11万元,项目支出10903.25万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
自治区检察院院党组重视中央八项制度、《党政机关厉行节约条例》的深入落实,不断建立健全党风廉政建设责任制,完善机关内部管理制度,严格控制机关“三公”经费,自治区检察院2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算532.83万元,同比减少36.99万元,降低6.49%。其中:广西壮族自治区人民检察院本级:因公出国(境)费支出决算45万元,同比降低20.62%;公务用车运行费支出决算346.07万元,同比降低7.66%;公务接待费支出决算18.11万元,与去年持平。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出53.34万元,与去年支出决算59.29万元相比,减少了5.95万元,降低10.03%;经费降低的原因是检察院严格控制了出境的经费审批,当年出国计划必须先纳入年初预算,层层审批,全年使用财政拨款安排广西壮族自治区人民检察院出国(境)团组5个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计6个,累计12人次。开支内容为2040402一般行政管理事务53.34万元。其中:自治区检察院本级支出45万元,全年共因公出国(境)团组共5个,累计11人次。
(二)公务用车运行费支出决算450.96万元,与去年支出决算483.37万元相比,减少32.41万元,降低6.71%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,广西壮族自治区人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为136辆,全年运行费支出450.96万元,平均每辆3.32万元。其中:自治区检察院本级公务用车保有量为121辆,全年运行费支出 346.07万元,平均每辆2.86万元。经费降低的主要原因是差旅费中的交通补助增长,鼓励大家公务出差等事务选择高铁、班车等交通工具出行,从而减少了公务用车运行费。
(三)公务接待费支出决算28.48元,与去年支出决算27.16万元相比增加了1.32万元,增长4.87%。增长的主要原因是年内接待次数、人数有所增加,开支内容为2040401行政运行28.48万元。公务接待情况:本年度自治区检察院使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待455批次, 3,701人次,共284,824.10元,无外事接待情况。


