广西壮族自治区人民检察院2015年部门决算
目 录
第一部分:广西壮族自治区人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区人民检察院2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西壮族自治区人民检察院概况
一、主要职能
广西壮族自治区人民检察院是全区检察机关的领导机关,领导全区各级人民检察院的工作,对自治区人民代表大会和自治区人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受自治区人民代表大会及其常务委员会的监督。接受最高人民检察院的领导并向最高人民检察院负责。其基本职能是:
1.依法向自治区人民代表大会和自治区人民代表大会常务委员会提出议案。
2.领导全区各级人民检察院的工作。贯彻执行最高人民检察院工作方针,部署检察工作任务。
3.对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件,依法公正、独立地行使检察权。
4.依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查;领导全区各级人民检察院的侦查工作。
5.对全区性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;领导全区各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。
6.领导全区各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督的工作。
7.领导全区各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
8.对下级人民法院已经发生法律效力的,但确有错误的判决和裁定,依法向自治区高级人民法院提起抗诉。
9.对全区各级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查,纠正错误决定。
10.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,并指导全区检察机关的举报工作。
11.对国家机关工作人员职务犯罪的情况进行调查研究并提出预防对策;开展职务犯罪预防工作的法制宣传;负责全区检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。
12.提出检察工作改革意见,经自治区党委或自治区党委主管部门批准后组织实施;指导全区检察机关的理论研究工作。
13.对检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究;对征求自治区人民检察院意见的法律、法规草案研究提出修改意见。
14.负责全区检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全区各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员、司法行政人员和司法警察的工作;协同自治区主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法并组织实施。
15.协同自治区党委主管部门及全区各地(市)党委选配地(市)人民检察院的领导班子,抓好班子建设;协同自治区党委主管部门管理地(市)人民检察院检察长,协同自治区主管部门管理和考核地(市)人民检察院副检察长,提请自治区人民代表大会常务委员会批准或不批准地(市)人民检察院检察长的任免;建议自治区人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。
16.组织指导全区检察系统干部教育培训工作,规划和指导广西检察官学院及师资队伍建设等工作。
17.规划、指导和管理全区检察机关的计划财务装备工作。
18.指导全区检察机关的检察技术信息工作和物证检验、鉴定、审核工作。
19.管理本院机关在编干部和直属事业单位的领导干部;审批直属事业单位的工作计划和发展规划。
20.负责其他应当由自治区人民检察院承办的事项。
二、部门决算单位构成
1.纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共4个,汇总户1个。包括:广西壮族自治区人民检察院本级(以下简称:自治区检察院)、南宁铁路运输检察分院(以下简称:宁铁分院)、南宁铁路运输检察院、柳州铁路运输检察院、广西壮族自治区人民检察院合计(汇总户),单位个数与上年一致。
广西壮族自治区人民检察院单户表包括:广西壮族自治区人民检察院本级、机关服务中心、检察官学院。由于机关服务中心和检察官学院未进行独立核算,因此合并计入广西壮族自治区人民检察院单户表中。
2.自治区检察院、宁铁分院、南宁铁路检察院、柳州铁路检察院均为行政单位,执行行政单位会计制度。
第二部分:广西壮族自治区人民检察院
2015年部门决算报表
|
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
24172.82 |
一、一般公共服务支出 |
192.93 | |
|
二、事业收入 |
|
二、公共安全支出 |
23884.97 | |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
1515.69 | |
|
四、其他收入 |
1220.16 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
253.48 | |
|
|
|
五、住房保障支出 |
364.39 | |
|
|
|
六、其他支出 |
257.07 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
25392.98 |
本年支出合计 |
26468.53 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
5377.42 |
年末结转与结余 |
4301.86 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
30770.39 |
支出总计 |
30770.39 | |
表二:收入决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
25392.98 |
25392.98 |
|
|
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
22039.26 |
22039.26 |
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
21995.26 |
21995.26 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
6340.42 |
6340.42 |
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
4025.51 |
4025.51 |
|
|
|
|
|
|
2040403 |
机关服务 |
101.72 |
101.72 |
|
|
|
|
|
|
2040406 |
侦查监督 |
342.50 |
342.50 |
|
|
|
|
|
|
2040407 |
执行监督 |
264.00 |
264.00 |
|
|
|
|
|
|
2040408 |
控告申诉 |
227.00 |
227.00 |
|
|
|
|
|
|
2040409 |
两房建设 |
450.00 |
450.00 |
|
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
60.49 |
60.49 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
7636.76 |
7636.76 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1515.69 |
1515.69 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1386.18 |
1386.18 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1362.94 |
1362.94 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.24 |
23.24 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
129.51 |
129.51 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
129.51 |
129.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
253.48 |
253.48 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
253.48 |
253.48 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
227.24 |
227.24 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.82 |
10.82 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
364.39 |
364.39 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
364.39 |
364.39 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
364.39 |
364.39 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1220.16 |
|
|
|
|
|
1220.16 |
|
22999 |
其他支出 |
1220.16 |
|
|
|
|
|
1220.16 |
|
2299901 |
其他支出 |
1220.16 |
|
|
|
|
|
1220.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:由于“查办和预防职务犯罪”及“公诉和审判监督”经费收支情况属于保密范围,不予公开。
表三:支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
26468.53 |
8893.26 |
17575.27 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
192.93 |
|
192.93 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
192.93 |
|
192.93 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
192.93 |
|
192.93 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
23884.97 |
6502.63 |
17382.35 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
23840.97 |
6502.63 |
17338.35 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
6340.42 |
6340.42 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
4025.51 |
|
4025.51 |
|
|
|
|
2040403 |
机关服务 |
101.72 |
101.72 |
|
|
|
|
|
2040406 |
侦查监督 |
342.50 |
|
342.50 |
|
|
|
|
2040407 |
执行监督 |
264.00 |
|
264.00 |
|
|
|
|
2040408 |
控告申诉 |
227.00 |
|
227.00 |
|
|
|
|
2040409 |
两房建设 |
450.00 |
|
450.00 |
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
60.49 |
60.49 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
9482.47 |
|
9482.47 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1515.69 |
1515.69 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1386.18 |
1386.18 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1362.94 |
1362.94 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.24 |
23.24 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
129.51 |
129.51 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
129.51 |
129.51 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
253.48 |
253.48 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
253.48 |
253.48 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
227.24 |
227.24 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.82 |
10.82 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
364.39 |
364.39 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
364.39 |
364.39 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
364.39 |
364.39 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
257.07 |
257.07 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
257.07 |
257.07 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
257.07 |
257.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:由于“查办和预防职务犯罪”及“公诉和审判监督”经费收支情况属于保密范围,不予公开。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
24172.82 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
192.93 |
192.93 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、公共安全支出 |
19 |
23884.97 |
23884.97 |
|
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
20 |
1515.69 |
1515.69 |
|
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
253.48 |
253.48 |
|
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
22 |
364.39 |
364.39 |
|
|
|
6 |
|
…… |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
24172.82 |
本年支出合计 |
29 |
26211.46 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
2038.64 |
年末结转和结余 |
30 |
| ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
26211.46 |
合计 |
34 |
26211.46 | ||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
26211.46 |
8636.18 |
17575.27 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
192.93 |
|
192.93 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
192.93 |
|
192.93 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
192.93 |
|
192.93 |
|
204 |
公共安全支出 |
23884.97 |
6502.63 |
17382.35 |
|
20404 |
检察 |
23840.97 |
6502.63 |
17338.35 |
|
2040401 |
行政运行 |
6340.42 |
6340.42 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
4025.51 |
|
4025.51 |
|
2040403 |
机关服务 |
101.72 |
101.72 |
|
|
2040406 |
侦查监督 |
342.50 |
|
342.50 |
|
2040407 |
执行监督 |
264.00 |
|
264.00 |
|
2040408 |
控告申诉 |
227.00 |
|
227.00 |
|
2040409 |
两房建设 |
450.00 |
|
450.00 |
|
2040450 |
事业运行 |
60.49 |
60.49 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
9482.47 |
|
9482.47 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1515.69 |
1515.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1386.18 |
1386.18 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1362.94 |
1362.94 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.24 |
23.24 |
|
|
20808 |
抚恤 |
129.51 |
129.51 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
129.51 |
129.51 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
253.48 |
253.48 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
253.48 |
253.48 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
227.24 |
227.24 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.82 |
10.82 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
15.42 |
15.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
364.39 |
364.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
364.39 |
364.39 |
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2210201 |
住房公积金 |
364.39 |
364.39 |
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备注:由于“查办和预防职务犯罪”及“公诉和审判监督”经费收支情况属于保密范围,不予公开。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
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经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
8636.18 |
7684.18 |
952.00 |
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工资福利支出 |
5532.86 |
5532.86 |
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基本工资 |
1351.45 |
1351.45 |
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津贴补贴 |
2836.71 |
2836.71 |
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奖金 |
592.54 |
592.54 |
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|
社会保障缴费 |
339.57 |
339.57 |
|
|
其他工资福利支出 |
412.58 |
412.58 |
|
|
商品和服务支出 |
952.00 |
|
952.00 |
|
办公费 |
147.43 |
|
147.43 |
|
印刷费 |
27.62 |
|
27.62 |
|
手续费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
水费 |
20.54 |
|
20.54 |
|
电费 |
100.75 |
|
100.75 |
|
邮电费 |
73.74 |
|
73.74 |
|
物业管理费 |
44.92 |
|
44.92 |
|
差旅费 |
291.90 |
|
291.90 |
|
维修(护)费 |
3.99 |
|
3.99 |
|
租赁费 |
2.47 |
|
2.47 |
|
会议费 |
4.07 |
|
4.07 |
|
培训费 |
3.74 |
|
3.74 |
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公务接待费 |
31.47 |
|
31.47 |
|
劳务费 |
24.25 |
|
24.25 |
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工会经费 |
58.07 |
|
58.07 |
|
福利费 |
4.68 |
|
4.68 |
|
公务用车运行维护费 |
104.09 |
|
104.09 |
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其他商品和服务支出 |
8.14 |
|
8.14 |
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对个人和家庭的补助 |
2151.32 |
2151.32 |
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离休费 |
106.11 |
106.11 |
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|
退休费 |
1170.47 |
1170.47 |
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抚恤金 |
130.01 |
130.01 |
|
|
生活补助 |
18.43 |
18.43 |
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|
救济费 |
70.53 |
70.53 |
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|
医疗费 |
36.35 |
36.35 |
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奖励金 |
1.88 |
1.88 |
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住房公积金 |
480.29 |
480.29 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
137.25 |
137.25 |
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表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
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(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
485.83 |
53.00 |
395.7 |
0 |
395.70 |
37.13 |
473.8 |
51.14 |
391.19 |
0 |
391.19 |
31.47 |
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表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
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|
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类 |
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款 |
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项 |
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自治区检察院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政安排的支出,故本表无数据。
第三部分:广西壮族自治区人民检察院
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计25392.98万元。
1.财政拨款收入24172.82万元,为广西壮族自治区人民检察院财政当年拨付的资金。
2.其他收入1220.16万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如《公诉人》杂志社其他收入。
3.上年结转和结余5377.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
(二)支出总计26468.53万元。包括:
1.一般公共服务(类)192.93万元:主要用于广西检察机关电子检务工程与信息化建设前期工作经费。
2.公共安全支出(类)23884.97万元。主要用于:检察(行政运行、一般行政管理事务、机关服务、 查办和预防职务犯罪、 公诉和审判监督、 侦查监督、执行监督、控告申诉、“两房”建设、事业运行)及其他检察支出(其他公共安全支出)。
3.社会保障和就业(类)1515.69万元:主要用于自治区检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类)364.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余4301.86万元,为本年度或以前年度
其他收入、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,均为其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区人民检察院2015 年度一般公共预算支出26211.46万元,其中:基本支出8636.18万元,项目支出17575.27万元。
1.一般公共服务(类)192.93万元:主要用于广西检察机关电子检务工程与信息化建设前期工作经费。
2.公共安全支出(类)23884.97万元。主要用于:检察(行政运行、一般行政管理事务、机关服务、 查办和预防职务犯罪、 公诉和审判监督、 侦查监督、执行监督、控告申诉、“两房”建设、事业运行)及其他检察支出(其他公共安全支出)。
3.社会保障和就业(类)1515.69万元:主要用于自治区检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)253.48万元:主要用于自治区检察院本级按国家规定对在职工的医疗补助支出。
5.住房保障支出(类)364.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出8636.18万元,其中:人员经费7684.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等;公用经费952.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、接待费、工会费、公务用车运行维护费等;
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算51.14万元;公务用车购置及运行费支出决算391.19万元;公务接待费支出决算31.47万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出51.14万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区人民检察院机关、三个所属单位出国团组7个,全年因公出国(境)团组共计7个,累计12人次。开支内容包括:国际旅费、培训费、翻译费、签证费等。
(二)公务用车购置及运行费支出391.19万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出391.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展自侦业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,广西壮族自治区人民检察院机关、三个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为164辆,全年运行费支出391.19万元,平均每辆2.39万元。
(三)公务接待费支出31.47万元,国内公务接待批次105次,836人次,国(境)外公务接待批次3次,100人次。其中:接待韩国济州检察厅代表团、协助最高检联系广西团全国人大代表座谈会费用。
(四)广西壮族自治区人民检察院三级院党组重视中央八项制度、《党政机关厉行节约条例》的深入落实,不断建立健全党风廉政建设责任制,完善机关内部管理制度,严格控制机关“三公”经费,2015年 “三公”经费支出合计473.80万元,年初预算数为485.83万元,实际支出比年初预算减少12.03万元,降低2.48%。其中:①因公出国(境)费支出比年初预算减少1.62万元,降低3.06%,比2014年支出减少2.01万元,降低3.76%,经费降低的原因是检察院严格控制了出国(境)的经费审批,当年出国计划必须先纳入年初预算,层层审批。②公务用车购置及运行费支出比年初预算减少4.51万元,降低1.14%,比2014年支出减少59.77万元,降低13.25%,降低的主要原因是差旅费中的交通补助增长,鼓励大家公务出差等事务选择高铁、班车等交通工具出行,而2015年12月开始进行公务改革,从而减少了公务用车运行费。③公务接待费支出比年初预算减少5.66万元,降低15.24%,降低的原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少接待支出。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出952万元,比2014年减少362.98万元,降低27.60%。减少的原因是年内全面贯彻落实科学发展观,切实加强节能减排工作,严格把控各项经费的支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额1796.74万元,其中:政府采购货物支出750.74万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出946元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆164辆,其中,部级领导干部用2辆、一般公务用车47辆、一般执法执勤用车104辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆,其他用车主要是因为2012年体制改革,广西铁路检察院整体移交广西检察机关,南宁铁路运输检察分院名下一辆载货汽车是铁路部门调拨给分院使用的,不属于检察用车,不占用检察机关车辆编制,属于其他用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年对本院总体支出进行绩效评价。绩效评价结果显示,支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。


